Empleos de auditor interno
- ROVA SAZapopan, Jal.
- Gastos de desplazamiento
- Aumentos salariales
- Descuento de empleados
- Uniformes gratuitos
- Servicio de transporte
- Seguro de vida
- Ayuda o servicio de transporte.
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- Mínimo 3 años en auditoría interna o control interno.
- Evaluar riesgos operativos y de control interno.
- Atender auditorías correctivas derivadas de denuncias o…
- CONSUBANCOÁlvaro Obregón, CDMX
- Gastos de desplazamiento
- Seguro de vida
- Vales de restaurante
- Seguro de gastos médicos mayores
- Oportunidades de crecimiento
- Auditoría interna y control (mínimo 1 año).
- Contribuir al desarrollo y ejecución del Plan Anual de Auditoría Interna, asegurando el cumplimiento normativo y…
- MENSCH TALENT CONSULTORESCuauhtémoc, CDMX
- Seguro de vida
- Oportunidades de crecimiento
- Validación y supervisión del proceso operativo en venta de desperdicio industrial (montacargas, baterías, cargadores, equipo de cómputo y chatarra).
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- GrupakTlaxcala, Tlax.
- Seguro de vida
- Oportunidades de crecimiento
- Licenciatura en Contaduría, Administración o carrera afín.
- Identificar riesgos y áreas de oportunidad en los procesos de la organización.
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- TORRE MEDICABenito Juárez, CDMX
- Caja de ahorro
- Sistemas de control interno y gobierno corporativo.
- Ejecutar auditorías internas en procesos administrativos, financieros y operativos.
- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A DE C.VPuebla, Pue.
- Administración General de Facturas / Pagos Conciliaciones Bancarias y actualización Libros Calendarios de Pagos y Organización.
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- VALLE REDONDO SA DE CVAguascalientes, Ags.
- Seguro de vida
- Caja de ahorro
- Vales de despensa
- El Auditor Senior de Auditoría Interna será responsable de ejecutar auditorías operativas, financieras, administrativas y de cumplimiento, bajo un enfoque…
Auditor Interno
Suele responder en 1 díaCerveza Corona en Aguascalientes S, A. de C. V.Aguascalientes, Ags.- Vales de despensa
- LICENCIATURA EN CONTABILIDAD, ADMINISTRACIÓN O AFÍN.
- Corporativo FraguaGuadalajara, Jal.
- Servicio de comedor con descuento
- Caja de ahorro
- Experiencia comprobable en auditorías interna o externa, enfocada a proceso administrativos, financieros, contables, etc..
- PRESTADORA DE SERVICIOS SAMURAXalapa, Ver.
- Vales de despensa
- Conocimiento en Auditoría Financiera y/o interna (2 años).
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- Extin FlamIztapalapa, CDMX
- Caja de ahorro
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- Servicio de comedor
- Realizar auditorías internas en áreas operativas y administrativas.
- Verificar el cumplimiento de procedimientos y controles internos.
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- Evaluar la efectividad de los controles internos.
- Kruze TalentChihuahua, Chih.
- Principios y técnicas de control interno y revisión operativa.
- Verificar que los procesos internos estén alineados con los lineamientos corporativos.
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Internal Audit Manager - job post
Ubicación
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Descripción completa del empleo
PERFIL DEL RESPONSABLE DE AUDITORÍA INTERNA NGERENTE / HEAD OF INTERNAL AUDIT
Modalidad: Hibrida.
Rango de sueldo: 100k - 130k + PSL
Propósito del Puesto
Liderar la función de Auditoría Interna proporcionando aseguramiento independiente, visión estratégica y recomendaciones de valor para fortalecer el control interno, la gestión de riesgos, la transparencia y el logro de los objetivos estratégicos de Axity. Actuar como asesor del Comité de Auditoría (CA) y del Consejo de Administración, con criterio ejecutivo, pensamiento crítico y capacidad para influir en las decisiones clave del negocio.
Responsabilidades Principales
- Reportar funcionalmente al CA y administrativamente a Dirección General.
- Preparar y presentar informes trimestrales con síntesis ejecutiva, conclusiones categóricas y valoración de riesgo.
- Alinear la función a las Normas Internacionales del IIA y asegurar su cumplimiento.
- Diseñar y actualizar el Plan Anual de Auditoría basado en riesgos estratégicos, operativos, financieros, tecnológicos y regulatorios.
- Integrar resultados del ERM corporativo en el plan de auditoría.
- Identificar áreas críticas sin cobertura y auditorías emergentes.
- Supervisar la planeación, ejecución y cierre de auditorías, garantizando: o Definición clara de objetivos, criterios, riesgos, alcance y metodología. o Evidencia suficiente y trazable. o Conclusiones directas sobre la efectividad del control interno. o Priorización de hallazgos por impacto en negocio.
- Emitir informes concisos, ejecutivos y accionables para Dirección General y CA.
- Colaborar con la Administración para fortalecer el sistema de gestión de riesgos y el marco de control interno.
- Participar en la construcción y actualización del Mapa de Riesgos Corporativo.
- Evaluar madurez de controles en los procesos de negocio de la compañía.
- Supervisar el Canal de Denuncias, garantizando independencia, confidencialidad y análisis objetivo.
- Liderar investigaciones internas en coordinación con Legal, RRHH y Compliance.
- Aplicar metodologías para detección, evaluación y mitigación de riesgos de fraude.
- Revisar controles generales de TI.
- Supervisar auditorías enfocadas en ciberseguridad, gestión de accesos, continuidad de negocio y resiliencia operativa.
- Diseñar dashboards de seguimiento a planes de acción con herramientas digitales.
- Evaluar la efectividad de la remediación y confirmar cierre técnico de hallazgos.
- Implementar Programa de Aseguramiento y Mejora de Calidad conforme a Normas del IIA.
- Realizar autoevaluaciones internas anuales y gestionar evaluaciones externas cada 5 años.
Competencias Técnicas Requeridas
- Conocimiento Normativo y Metodológico
- COSO y COSO ERM
- Normas Globales 2024 del IIA (IPPF)
- Modelo de Tres Líneas
- ISO 31000 (Gestión de riesgos)
- ISO 27001 (seguridad de la información)
- COBIT / IT General Controls / ISACA
- IFRS / NIIF según contexto del negocio
- SOX (deseable) Auditoría y Control Interno
- Auditoría basada en riesgos
- Matrices de control y evaluación de madurez
- Segregación de funciones
- Auditoría forense y antifraude Tecnología y Analítica
- SAP u otros ERPs
- Power BI, herramientas de data analytics
- Plataformas de gestión de auditoría y riesgo
- Conocimiento de ciberseguridad corporativa Competencias de Liderazgo y Ejecutivas
- Liderazgo de equipos multidisciplinarios
- Influencia ejecutiva y credibilidad frente al Consejo de Administración
- Visión estratégica y pensamiento crítico
- Priorización y gestión efectiva del tiempo
- Capacidad de traducir hallazgos técnicos en implicaciones de negocio
- Narrativa clara, directa, basada en evidencia
- Presentaciones ejecutivas para CA y Consejo de Administración
- Juicio profesional sólido
- Resiliencia y objetividad ante presiones internas
- Capacidad de manejar información confidencial con integridad absoluta
- Enfoque en valor, no en volumen de hallazgos
- Capacidad de proponer soluciones y mejoras reales
- Pensamiento práctico y orientado al impacto
Perfil Profesional, Formación y Experiencia
- Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración o Ingeniería.
- Maestría deseable (MBA o equivalente).
- CIA – Certified Internal Auditor (requerida o en proceso)
- CRMA – Risk Management Assurance (requerida o en proceso)
- CISA / COBIT / ISACA (para complementar la parte tecnológica)
- ISO 31000 Risk Manager
- Certificación ACFE (ideal para fraude y denuncias) Experiencia Profesional
- 10+ años en Auditoría Interna, Control Interno o Riesgos.
- Inglés Intermedio.
- Experiencia liderando auditorías corporativas y proyectos de alto impacto.
- Experiencia directa reportando a Comités de Auditoría.
- Participación en investigaciones internas, revisiones forenses y evaluaciones de riesgo.
- Conocimiento del entorno SAP y operaciones de empresas multinacionales o regionales.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $100,000.00 - $130,000.00 al mes
Beneficios:
- Seguro de gastos médicos mayores
- Seguro de vida
- Vales de despensa
Pregunta(s) de postulación:
- ¿Cuál es tu sueldo actual? (Bruto)
- ¿Cuál es tu sueldo deseado? (Bruto)
Idioma:
- Inglés (Deseable)
Lugar de trabajo: remoto híbrido en 03710, Ciudad de los Deportes, CDMX