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Empleos de auditor interno

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Job Post Details

Este empleo caducó en Indeed
Entre otros motivos, esto podría deberse a que la empresa ya no acepta postulaciones, no está contratando de forma activa o está evaluando las postulaciones.

Internal Audit Manager - job post

Zemsania Global Group
03810, Ciudad de los Deportes, CDMXTrabajo híbrido
$100,000 a $130,000 por mes - Tiempo completo

Ubicación

03810, Ciudad de los Deportes, CDMXTrabajo híbrido

Beneficios

Obtenidos de la descripción completa del empleo

  • Seguro de vida
  • Vales de despensa
  • Seguro de gastos médicos mayores

Descripción completa del empleo

PERFIL DEL RESPONSABLE DE AUDITORÍA INTERNA NGERENTE / HEAD OF INTERNAL AUDIT

Modalidad: Hibrida.

Rango de sueldo: 100k - 130k + PSL

Propósito del Puesto

Liderar la función de Auditoría Interna proporcionando aseguramiento independiente, visión estratégica y recomendaciones de valor para fortalecer el control interno, la gestión de riesgos, la transparencia y el logro de los objetivos estratégicos de Axity. Actuar como asesor del Comité de Auditoría (CA) y del Consejo de Administración, con criterio ejecutivo, pensamiento crítico y capacidad para influir en las decisiones clave del negocio.

Responsabilidades Principales

  • Reportar funcionalmente al CA y administrativamente a Dirección General.
  • Preparar y presentar informes trimestrales con síntesis ejecutiva, conclusiones categóricas y valoración de riesgo.
  • Alinear la función a las Normas Internacionales del IIA y asegurar su cumplimiento.
  • Diseñar y actualizar el Plan Anual de Auditoría basado en riesgos estratégicos, operativos, financieros, tecnológicos y regulatorios.
  • Integrar resultados del ERM corporativo en el plan de auditoría.
  • Identificar áreas críticas sin cobertura y auditorías emergentes.
  • Supervisar la planeación, ejecución y cierre de auditorías, garantizando: o Definición clara de objetivos, criterios, riesgos, alcance y metodología. o Evidencia suficiente y trazable. o Conclusiones directas sobre la efectividad del control interno. o Priorización de hallazgos por impacto en negocio.
  • Emitir informes concisos, ejecutivos y accionables para Dirección General y CA.
  • Colaborar con la Administración para fortalecer el sistema de gestión de riesgos y el marco de control interno.
  • Participar en la construcción y actualización del Mapa de Riesgos Corporativo.
  • Evaluar madurez de controles en los procesos de negocio de la compañía.
  • Supervisar el Canal de Denuncias, garantizando independencia, confidencialidad y análisis objetivo.
  • Liderar investigaciones internas en coordinación con Legal, RRHH y Compliance.
  • Aplicar metodologías para detección, evaluación y mitigación de riesgos de fraude.
  • Revisar controles generales de TI.
  • Supervisar auditorías enfocadas en ciberseguridad, gestión de accesos, continuidad de negocio y resiliencia operativa.
  • Diseñar dashboards de seguimiento a planes de acción con herramientas digitales.
  • Evaluar la efectividad de la remediación y confirmar cierre técnico de hallazgos.
  • Implementar Programa de Aseguramiento y Mejora de Calidad conforme a Normas del IIA.
  • Realizar autoevaluaciones internas anuales y gestionar evaluaciones externas cada 5 años.

Competencias Técnicas Requeridas

  • Conocimiento Normativo y Metodológico
  • COSO y COSO ERM
  • Normas Globales 2024 del IIA (IPPF)
  • Modelo de Tres Líneas
  • ISO 31000 (Gestión de riesgos)
  • ISO 27001 (seguridad de la información)
  • COBIT / IT General Controls / ISACA
  • IFRS / NIIF según contexto del negocio
  • SOX (deseable) Auditoría y Control Interno
  • Auditoría basada en riesgos
  • Matrices de control y evaluación de madurez
  • Segregación de funciones
  • Auditoría forense y antifraude Tecnología y Analítica
  • SAP u otros ERPs
  • Power BI, herramientas de data analytics
  • Plataformas de gestión de auditoría y riesgo
  • Conocimiento de ciberseguridad corporativa Competencias de Liderazgo y Ejecutivas
  • Liderazgo de equipos multidisciplinarios
  • Influencia ejecutiva y credibilidad frente al Consejo de Administración
  • Visión estratégica y pensamiento crítico
  • Priorización y gestión efectiva del tiempo
  • Capacidad de traducir hallazgos técnicos en implicaciones de negocio
  • Narrativa clara, directa, basada en evidencia
  • Presentaciones ejecutivas para CA y Consejo de Administración
  • Juicio profesional sólido
  • Resiliencia y objetividad ante presiones internas
  • Capacidad de manejar información confidencial con integridad absoluta
  • Enfoque en valor, no en volumen de hallazgos
  • Capacidad de proponer soluciones y mejoras reales
  • Pensamiento práctico y orientado al impacto

Perfil Profesional, Formación y Experiencia

  • Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración o Ingeniería.
  • Maestría deseable (MBA o equivalente).
  • CIA – Certified Internal Auditor (requerida o en proceso)
  • CRMA – Risk Management Assurance (requerida o en proceso)
  • CISA / COBIT / ISACA (para complementar la parte tecnológica)
  • ISO 31000 Risk Manager
  • Certificación ACFE (ideal para fraude y denuncias) Experiencia Profesional
  • 10+ años en Auditoría Interna, Control Interno o Riesgos.
  • Inglés Intermedio.
  • Experiencia liderando auditorías corporativas y proyectos de alto impacto.
  • Experiencia directa reportando a Comités de Auditoría.
  • Participación en investigaciones internas, revisiones forenses y evaluaciones de riesgo.
  • Conocimiento del entorno SAP y operaciones de empresas multinacionales o regionales.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $100,000.00 - $130,000.00 al mes

Beneficios:

  • Seguro de gastos médicos mayores
  • Seguro de vida
  • Vales de despensa

Pregunta(s) de postulación:

  • ¿Cuál es tu sueldo actual? (Bruto)
  • ¿Cuál es tu sueldo deseado? (Bruto)

Idioma:

  • Inglés (Deseable)

Lugar de trabajo: remoto híbrido en 03710, Ciudad de los Deportes, CDMX

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